মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

২০১৭-২০১৮

অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

রতনপুর ইউনিয়ন পরিষদ

নবীনগর, , ব্রাহ্মণবাড়িয়া

 

 

আয়ঃ

 

 

খাতের নাম

 

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

চলতি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬)

 

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

 

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

 

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

৮২২০০

১৬৩০৫৫

২৪৫২৫৫

২৪৫২৫৫

 

মোট প্রারম্ভিক জের

৮২২০০

১৬৩০৫৫

২৪৫২৫৫

২৪৫২৫৫

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায় (বকেয়াসহ)

১০৩২৩৮০

 

১০৩২৩৮০

৫৫১৯৪০

 

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফি

৬০০০০

 

৬০০০০

২০০০০

 

জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর

১০০০০০

 

১০০০০০

৬০০০০

 

ইজারা প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

অযান্ত্রিক যানবহনের লাইসেন্স ফি

 

 

 

 

 

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

১১৫৫১০৪

১১৫৫১০৪

১০২৪৩০০

 

 

স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়

 

২০০০০০০

২০০০০০০

১০০০০০০

 

সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

১৫০০০০০

 

সরকার থেকে বরাদ্দ(এলজিএসপি)

 

৫০০০০০০

৫০০০০০০

১৫০০০০০

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান

 

৬৫০০০০০

৬৫০০০০০

৩০০০০০০

 

অন্যান্য

 

 

 

 

 

মোট প্রাপ্তিঃ

 

 

১৬০৯২৭৩৯

৭১৫৬২৪০

 

 

 

 

 

 

 

ব্যয়

খাতের নাম

 

পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮)

চলতি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭)

পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬)

 

নিজস্ব তবিল

অন্যান্যা তহবিল

মোট

 

 

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমণানী ভাতা

৪০৮০০০

৪০৮০০০

৮১৬০০০

৩৩০০০০

 

কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

৭৪৭১০৪

৭৪৭১০৪

৪৭৫৩৯২

 

কর আদায় বাবত ব্যয়

২০০০০০

 

২০০০০০

১১০৩৮৮

 

পিন্টিং ও স্টেশনারী

২০০০০

 

২০০০০

১০০০০

 

ডাক তার/চারিত্রিক সনদ

৪০০০০

 

৪০০০০

 

 

বিদ্যুৎ বিল

২০০০০

 

২০০০০

১৩৪০৬

 

অফিস রÿনাবেÿণ

১০০০০০

 

১০০০০০

৩৮৪৬

 

অন্যান্য ব্যয়    আপ্যায়ন ,যাতায়াত

৭৭০০০

 

৭৭০০০

 

 

উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প / বৃÿরোপন

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৩০০০০০

 

স্বাস্থ্যও পয়:নিষ্কাশন, ড্রেনেজ স্যনিটেশন

 

১০০০০০০

১০০০০০০

৪০০০০০

 

রাসত্মা নির্মাণ মেরামত উন্নয়ন

৩২৭৩৮০

৯৫২৩০০০

৯৮৫০৩৮০

৪২০০০০০

 

শিÿা ও কর্মসুচী

 

১০০০০০০

১০০০০০০

৮২০০০০

 

সেচ / খাল সাকো

 

৬০০০০০

৬০০০০০

৪০০০০০

 

অন্যান্য

ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,

বৃÿরোপন

 সু-শাসন

সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা

 

 

 

 

 

৫০০০০

 

২০০০০০

৩২৭০০০

২০০০০০

১০০০০০

 

 

২০০০০০

৩২৭০০০

২০০০০০

১০০০০০

৫০০০০

৯৩২০৮

 

মোট ব্যয়ঃ

 

 

১৫৮৪৭৪৮৪

৬৯১০৯৮৫

 

সমাপনী জেরঃ

 

 

২৪৫২৫৫

২৪৫২৫৫

 

 

ছবি


সংযুক্তি

919ebdaa672de6d520064e412085227a.doc 919ebdaa672de6d520064e412085227a.doc



Share with :

Facebook Twitter