২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট রতনপুর ইউনিয়ন পরিষদ নবীনগর, , ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
|
আয়ঃ |
|
|
||
খাতের নাম
|
পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) |
পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬) |
||
|
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|
|
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা |
৮২২০০ |
১৬৩০৫৫ |
২৪৫২৫৫ |
২৪৫২৫৫ |
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
৮২২০০ |
১৬৩০৫৫ |
২৪৫২৫৫ |
২৪৫২৫৫ |
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় (বকেয়াসহ) |
১০৩২৩৮০ |
|
১০৩২৩৮০ |
৫৫১৯৪০ |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফি |
৬০০০০ |
|
৬০০০০ |
২০০০০ |
|
জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর |
১০০০০০ |
|
১০০০০০ |
৬০০০০ |
|
ইজারা প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
অযান্ত্রিক যানবহনের লাইসেন্স ফি |
|
|
|
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
|
১১৫৫১০৪ |
১১৫৫১০৪ |
১০২৪৩০০
|
|
স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয় |
|
২০০০০০০ |
২০০০০০০ |
১০০০০০০ |
|
সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১৫০০০০০ |
|
সরকার থেকে বরাদ্দ(এলজিএসপি) |
|
৫০০০০০০ |
৫০০০০০০ |
১৫০০০০০ |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান |
|
৬৫০০০০০ |
৬৫০০০০০ |
৩০০০০০০ |
|
অন্যান্য |
|
|
|
|
|
মোট প্রাপ্তিঃ |
|
|
১৬০৯২৭৩৯ |
৭১৫৬২৪০ |
|
ব্যয় |
|||||
খাতের নাম
|
পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) |
পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (২০১৫-২০১৬) |
||
|
নিজস্ব তবিল |
অন্যান্যা তহবিল |
মোট |
|
|
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমণানী ভাতা |
৪০৮০০০ |
৪০৮০০০ |
৮১৬০০০ |
৩৩০০০০ |
|
কর্মচারীদের বেতন ভাতা |
|
৭৪৭১০৪ |
৭৪৭১০৪ |
৪৭৫৩৯২ |
|
কর আদায় বাবত ব্যয় |
২০০০০০ |
|
২০০০০০ |
১১০৩৮৮ |
|
পিন্টিং ও স্টেশনারী |
২০০০০ |
|
২০০০০ |
১০০০০ |
|
ডাক তার/চারিত্রিক সনদ |
৪০০০০ |
|
৪০০০০ |
|
|
বিদ্যুৎ বিল |
২০০০০ |
|
২০০০০ |
১৩৪০৬ |
|
অফিস রÿনাবেÿণ |
১০০০০০ |
|
১০০০০০ |
৩৮৪৬ |
|
অন্যান্য ব্যয় আপ্যায়ন ,যাতায়াত |
৭৭০০০ |
|
৭৭০০০ |
|
|
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প / বৃÿরোপন |
|
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৩০০০০০ |
|
স্বাস্থ্যও পয়:নিষ্কাশন, ড্রেনেজ স্যনিটেশন |
|
১০০০০০০ |
১০০০০০০ |
৪০০০০০ |
|
রাসত্মা নির্মাণ মেরামত উন্নয়ন |
৩২৭৩৮০ |
৯৫২৩০০০ |
৯৮৫০৩৮০ |
৪২০০০০০ |
|
শিÿা ও কর্মসুচী |
|
১০০০০০০ |
১০০০০০০ |
৮২০০০০ |
|
সেচ / খাল সাকো |
|
৬০০০০০ |
৬০০০০০ |
৪০০০০০ |
|
অন্যান্য ডিজিটাল সেন্টার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, বৃÿরোপন সু-শাসন সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা |
৫০০০০ |
২০০০০০ ৩২৭০০০ ২০০০০০ ১০০০০০
|
২০০০০০ ৩২৭০০০ ২০০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০ |
৯৩২০৮ |
|
মোট ব্যয়ঃ |
|
|
১৫৮৪৭৪৮৪ |
৬৯১০৯৮৫ |
|
সমাপনী জেরঃ |
|
|
২৪৫২৫৫ |
২৪৫২৫৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS